Una de las áreas que forma parte de la gestión del día a día y sobre la que la persona empresaria debe tener conocimientos, es el área fiscal. Por otra parte, los gobiernos van introduciendo cambios normativos que inciden directamente en el cálculo de los impuestos, por lo que es necesario que las empresas estén informadas del contenido de estas novedades.
Por todo ello, el objetivo de la formación es acercar la mecánica de los impuestos a los pequeños empresarios/as, a fin de que a través de la práctica conozcan mejor su contenido y puedan realizar de forma independiente o junto con sus gestores, una mejor planificación de su tributación.
Dirigido a:
- Empresarios/as individuales autónomos/as , profesionales independientes con su empresa en funcionamiento, que tengan interés en conocer y/o actualizar los aspectos fiscales que afectan a su negocio y/o resolver dudas sobre la temática en cuestión.
- Personas emprendedoras que están planificando su proyecto empresarial o profesional.
- Personal trabajador de departamentos fiscales que tengan interés en profundizar en la materia y/o actualizarse.
- Entidades de la economía social .
Programa:
Contenido de la 1a sesión:
- Los aspectos fiscales a tener en cuenta a efectos de IRPF: los epígrafes de actividad y el tratamiento fiscal de los bienes de inversión.
- Los regímenes de tributación a efectos del IRPF:
- El régimen de estimación directa normal: requisitos, modelos tributarios, plazos y formas de presentación.
- El régimen de estimación directa simplificada: requisitos, modelos tributarios, plazos y formas de presentación.
- El régimen de estimación objetiva: requisitos, modelos tributarios, plazos y formas de presentación.
- ¿Qué me interesa más tributar por estimación directa o por módulos?
- Los aspectos contables a tener en cuenta a efectos de IRPF: los libros registros de IRPF.
Contenido de la 2ª sesión:
- Las retenciones de trabajadores/as, profesionales y módulos: requisitos, modelos tributarios, plazos y formas de presentación.
- Las retenciones de los alquileres: requisitos, modelos tributarios, plazos y formas de presentación.
- Los aspectos fiscales a tener en cuenta a efectos de IVA: los tipos de IVA, el tratamiento fiscal de los bienes de inversión y el Registro de Operadores Intracomunitarias.
- Los regímenes de tributación a efectos del IVA:
- El régimen general de IVA: requisitos, modelos tributarios, plazos y formas de presentación.
- El régimen especial simplificado: requisitos, modelos tributarios, plazos y formas de presentación.
- El régimen especial del recargo de equivalencia: requisitos.
- El régimen especial del criterio de caja: requisitos.
- ¿Qué más me interesa tributar por régimen general o por módulos?
- Los aspectos contables a tener en cuenta a efectos de IVA: los libros registros de IVA.
Calendario:
La formación, de 8 h de duración en total, se realizará en 2 sesiones, los días 21 y 23 de mayo de 9:30 a 13:30 h, en modalidad presencial en el Centro de Servicios a la Empresa (Progreso, 27 de Gavà)
Formadora:
Impartido por Yolanda Presa Alamillos , consultora desde 2008, dedicada a la formación y al asesoramiento fiscal, laboral y económico financiero para mejorar la gestión y la competitividad de los autónomos/as y de las pequeñas y medianas empresas.
Inscripciones:
Formación 100% subvencionada. ¡PLAZAS LIMITADAS!
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Esta formación forma parte del programa supramunicipal entre los Ayuntamientos de Gavà, Castelldefels y Viladecans y está subvencionada por la Diputació de Barcelona.
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